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为贯彻落实财政部《关于进一步压实会计工作责任 加强会计法律法规和国家统一的会计制度贯彻实施的意见》要求,紧跟数字化时代公立医院治理升级趋势,全面提升财务团队数字化履职与风险管控能力,2025年11月财务部选派3名业务骨干,前往上海参加“复旦中山系列”数字化时代下审计+合规协同监督体系建设专题培训班。

本次培训聚焦数字化监督与业财融合核心内容,涵盖合规+审计协同发展顶层设计、大数据审计实践、建设工程与合同管理审计要点等13大实战课程,深入解读数据资源合规处理、数据资产运用、内控信息化建设等前沿领域,邀请华东政法大学邵军教授及复旦中山医院等标杆单位专家授课,通过政策解读与实战案例结合,为财务工作与业务工作深度融合提供清晰路径。

此次参训是财务部强化专业能力建设、夯实财务管控基础的重要举措。参训人员系统掌握了大数据审计工具应用、数据资源合规处理、内控信息化建设路径,以及合同管理等实操要点,明晰了审计与合规协同监督的核心逻辑。
未来,财务部将以培训所学为支点,深化数字化监督,以精进财务履职为核心,推动业务与财务数据深度互通,优化内控流程中的数字化协同节点,将合规要求嵌入预算编制、成本管控、资产运营等核心环节,以审计+合规协同思维升级财务监督模式,用数字化手段筑牢风险防线,为医院现代化治理体系建设与高质量发展注入更强劲的财务战略动能。