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2024年3月11日,医院召开了审计整改领导小组第一次会议,传达了国家审计署、卫健委等上级部门审计整改政策要求和医院审计整改工作管理规定,并部署医院2022年度预算执行和财务收支审计整改工作。院党委副书记、纪委书记滕文葆主持会议,审计整改领导小组成员参会。
滕文葆详细介绍了审计整改工作的政策背景和具体要求,强调了在当前形势下加强审计整改工作的重要性。他指出,审计署每年年初召开全国审计工作会议,对审计整改工作不断提出高标准、新要求,将审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进;将审计整改纳入单位班子重要议事议程;完善和推进全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局;实事求是地按立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求;要持续推进审计与其他监督贯通协同,加大责任追究和组织处理力度,审计与纪检监察、巡视巡察、组织人事等监督贯通协同持续深化。医院为强化审计整改工作,建立了相关管理制度,突出了加强党委对审计整改工作的领导,成立了以党委书记为组长的审计整改领导小组,建立职责明确、分工合作的审计整改工作机制,明确审计整改工作流程和审计整改情况通报、审计整改公开方式以及强调整改责任人约谈、追责问责等要求。
审计室主任樊红艳就医院2022年度预算执行和财务收支审计整改工作进行了安排,并对2022年度预算执行和财务收支审计中发现的三个方面的三个问题和三个关注事项,明确了整改目标任务和牵头部门。
院党委书记、审计整改领导小组组长刘昌代表医院党委对审计整改工作提出明确要求,审计室要牵头做好此次审计整改的组织协调和指导,各相关职能部门要紧密配合,围绕整改目标和任务高质量完成整改工作,为医院内控建设、规范化管理和高质量发展做出贡献。
此次会议是医院审计整改小组成立后的第一次会议,体现了医院党委对审计整改工作的高度重视和有力领导,为医院今后高质量完成审计整改工作奠定了坚实的基础。